乡镇绩效监控报告(精选7篇)

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乡镇绩效监控报告(精选7篇)

乡镇绩效监控报告(精选7篇)1

一、部门概况

(一)部门主要职责职能,人员构成、编制及资产等基本情况。

1.部门主要职责

(1)贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规,调查研究并拟订适合本乡实际的具体政策措施。(2)组织制订全乡经济和社会发展的中长期规划,搞好经济发展的总体布局和产业布局,制订并组织实施全乡社会主义现代化新农村建设的规划和措施。(3)巩固发展壮大村级集体经济,加强农村社会化服务体系建设,指导、协调农业生产和农村多种经营及贸易工作。(4)依法加强土地管理,搞好乡村建设规划管理,不断推进新农村新集镇建设。(5)负责制订全乡计划生育、扶贫工作计划和各项目标任务指标的分解落实。(6)贯彻社会治安综合治理方针政策,落实社会治安综合治理目标责任制,加强法制宣育,做好人民调解、治安保卫和法律服务工作,维护全乡的社会稳定。(7)负责做好全乡党的建设、宣传、教育、精神文明建设及指导工、青、妇群团工作。(8)负责全乡机关干部和村、企事业单位干部的管理、监督及年度考核工作;负责制订后备干部的培养计划和党员的发展教育工作。(9)负责做好兵员征集、现役军人家庭优抚、退伍军人的安置、救灾救济、农村社会保险和推进殡葬改革的工作。(10)承办县委、县政府及其工作部门交办的其他事项。

2、人员构成及编制现状

德安县邹桥乡政府共有预算单位1个,包括1个所属行政单位,编制人数44人,其中行政编制24人、全部补助事业编制20人;实有人数39人,其中行政人员22人、全部补助事业人员17人。遗属3人。

(二)当年部门年度整体支出绩效目标。

1、抓好殡葬改革,遗体火化率和骨灰入公墓安葬(放)率

2、打造“一乡一园、一园一景”,加快现代农业产业园建设,完成市级示范园创建

3、发展壮大村集体经济

4、组织开展中共党史教育

5、提高政治站位,落实意识形态工作主体责任,持续深化理论武装,定期组织全体党员干部集中学习

6、在职人员控制

7、完成当年预算

8、控制当年预算

9、完成农、林、水项目建设

10、完成交通道路建设项

11、集中组织开展安全生产专项整治行动

(三)部门预算绩效管理开展情况。

1.建章立制。按照相关文件要求,结合本单位实际,规范预算绩效指标体系建设、跟踪监控、绩效评价、评价结果运用等工作流程,为预算绩效管理提供制度保障。

2.加强预算绩效目标管理。绩效目标是实施预算绩效管理的基础和前提,是开展预算绩效管理工作的首要环节。

3.开展绩效运行跟踪全过程监控。将财政监督预算绩效运行工作融入日常预算管理工作之中,充分发挥财政监控职能和国库资金拨付监管作用,建立起以财政监督检查为手段、以规范约束绩效运行为目的跟踪监控机制。

4.认真组织财政支出绩效评价工作。在近几年财政支出绩效评价工作的基础上,认真总结经验,进一步完善制度设计,规范评价流程。

5.强化结果运用,增强绩效约束。绩效评价结果应用是整个预算绩效管理的落脚点和出发点,也是预算绩效管理的根本,更是目前整个预算绩效管理工作的难点。结合绩效评价结果,对被评价项目的绩效情况、完成程度和存在的问题与建议加以综合分析,建立了绩效评价激励与约束机制,信息报告制度,责任追究制度。

(四)当年部门预算及执行情况。

20xx年德安县邹桥乡人民政府预算收入10079.37万元,预算支出10079.37万元。截止20xx年6月31日支出2861.06万元,占预算支出的28.39%,具体支出情况如下:人员经费支出142.53万元,公用经费支出5.78万元,特定目标类支出2712.75万元。

二、绩效目标监控完成情况

1、本年绩效目标的项目有24个,上半年完成目标值5个,19个未能完成。

2、差异情况分析:资金绩效运行的整体质量较好,但大部分项目实施进度影响资金使用进度。大部分项目集中在下半年进行,进而上半年的资金使用进度较慢。下一步将加强预算资金管理,减少预算资金使用的随意性,对预算的事前、事中、事后进行全过程控制,加大对预算编制与执行的监督管理力度,提高预算资金使用效率。确保绩效目标实现预期的效果。

(二)绩效运行监控结论。

本年度开展的预算绩效运行监控,反馈的绩效运行情况客观、真实。项目实施过程中严格按照上级有关项目管理和经费管理规定执行,资金使用得当。

三、问题、纠偏措施和建议

(一)存在的问题

1、项目资金支付力度有待加强,项目资金执行率较低。

2、预算支出明细科目编制不够准确,预算实际使用过程中产生偏差,无法准确预计全年经济活动。

3、年初预算不够准确,导致部分绩效项目工作开展艰难。

(二)改进措施

1、结合上一年度预算执行情况和本年度预算收化因素,科学、合理地编制本年预算支出,根据项目资金下达时间及项目工作开展情况,及时拨付项目资金。

2、科学严谨编制年度部门预算,细化部门预算内容,保证预算的精准性,通过中期预算执行情况合理调配资金,提高资金使用效益。

3、通过中期预算执行情况合理调配资金,增强与相关股室协调合作,提高项目执行率,提高资金支付效率。

4、是加强培训与交流,积极与县财政局沟通,参加县财政局组织的预算绩效培训,提高财务人员自身的业务能力。

乡镇绩效监控报告(精选7篇)2

一、年度预算安排情况

根据《同德县财政局关于批复2022年县级部门预算的通知》(同财预〔2022〕0号)文件,我乡2022年度财政预算拨款收入1026万元。其中:1.工资福利支出年初预算数837.42万元;日常公用支出年初预算数54.65万元;对个人和家庭的补助支出年初预算数3.80万元,2.项目支出年初预算数130.13万元。

二、年中追加减预算情况

1.部门预算公用经费追减情况

根据2022年财政压缩日常公用支出的要求,追减我乡日常公用经费0万元。

2.2022年年中追加部门预算情况:

截止2022年6月,财政追加我镇工资福利支出167.02万元。

三、上年结转结余资金情况

20xx年上年结转结余资金共计0万元。

四、1-6月支出执行情况

(一)部门预算基本支出中的工资福利支出1-6月累计完成数537.12万元,日常公用支出1-6月累计完成数48万元,对个人和家庭的补助1-6月累计完成数2.8万元。

(二)部门预算绩效目标1-6月累计完成数0万元。

1.项目名称:2022年对村民委员会和党支部的补助经费项目全年预算数2.4万元,执行数为0.40万元,该项目资金预计12月前支付完毕。本项目的实施带动的效益情况:保证了村民委员会和村党支部运转经费进一步完善,促进了村民、社区工作更方便、快捷。

2.项目名称:村级纪检工作经费项目全年预算数1.4万元,执行数1万元,该项目资金预计12月底支付完毕。该资金主要用于村级纪检机构正常运行,保障了村级政治生态及维护稳定的工作更完善。

3.项目名称:村级运转经费项目全年预算数28万元,执行数0万元,执行率为0%,该项目资金预计12月底支付完毕。该资金主要用于维持村级组织正常运转的所必需的办公用品费、水电费、报刊征订费、会议费、通讯费、差旅费等主要开支和村内治安、卫生防疫等其他必要开支,保障了村级工作正常有效运转,提高基层党组织服务群众能力,加强了基层党组织建设和村级治理。

4.项目名称:第一书记工作专项经费全年预算数4万元,执行数0万元,执行率为0%,该项目资金预计12月底支付完毕。该项目资金主要一是用于与脱贫攻坚工作有关的办公用品购置、宣传资料打印、影像资料制作、报刊订阅、档案制作和贫困户慰问、公益活动等支出。二是用于驻村干部驻村期间未使用公车开展工作产生的公共交通费、加油费、过路费等支出。三是用于驻村工作队驻村期间必要的生活用品购置、冬季取暖以及村级贫困户维稳扶贫工作经费支出。

5.项目名称:海南州2022年民族团结进步示范州奖励资金项目全年预算数3万元,执行数0万元。该项目资金预计12月底支付完毕。该项目资金主要统筹用于保障实施中华民族视觉形象、共同体意识宣传、示范区(单位)打造、建设“社区石榴籽家园”等创建全国民族示范州各项主要任务。

6.项目名称:两节文化活动经费项目全年预算数2万元,执行数1.59万元,执行率为79.50%,该项目资金预计9月底支付完毕。该项目资金主要用于购置演员表演服装、演出道具、设备、发放演员伙食补助奖励资金发放等,此项资金的使用提升了乡镇文化风貌,活跃了人民群众对文化的渴望及文化推广。

7.项目名称:两室一平台专项经费项目全年预算数1万元,执行数0万,执行率为0%,该项目资金预计12月底支付完毕。该项目资金主要用于为打造镇人大代表联络室,村、社区人大代表活动室及相应的人大代表微信平台所产生的办公费等开支。此项资金的使用延伸了代表履职触角,打通了代表联系群众的“最后一公里”,解决了群众关心的热点难点问题。

8.项目名称:民政工作经费该项目资金金额为1万元,执行数0万元,执行率为0%,主要用于镇民政干事为开展临时救助入户调查产生的交通费,打印、复印资料、购买办公用品等开支。此项资金的投入使我镇民政工作人员能更努力的做好服务保障困难群众的工作,从而能更好的提升人民群众的幸福指数。

9.项目名称:农村文化建设资金该项目资金金额为3.44万元,执行数2.87万元,执行率为83.44%.该项目资金预计12月底支付完毕。主要用于我乡8个村每村信息共享费、每村农村文化演出、每村农村体育活动支出。

10.项目名称:农村综合改革转移支付项目资金50万元(中央转移支付资金50万)。执行数为0万元,执行率为0%。该项目的招标工作已完成。待购置牛羊、机械验收合格后,预计9月底可实现支出。

11.项目名称:人大代表工作经费该项目资金金额为1万元,执行数0万元,执行率为0%,该项目资金预计12月底支付完毕。主要用于人大代表开展各类视察等方面的支出。此项资金的使用能使人大代表通过参加视察等活动,更好的学习借鉴优秀经验,更好的服务于人民。

12.项目名称:人大代表履职能力提升工作经费该项目资金金额为1.88万元,执行数为0万元,执行率为0%,预计12月底支付完毕。此项资金主要用于镇人大常委会开展各项视察、调研和组织的各种培训等活动的开支,此项资金的使用提升了基层人大的履职能力,通过履职培训不断提高代表依法履行代表职责的能力和水平。

13.项目名称:人大会议工作经费该项目资金金额为3.78万元,执行数为1.83万元,执行率为48.41%,主要用于乡镇人大代表会议相关工作费用的支出。

14.项目名称:人武部工作经费项目资金0.75万元,执行数为0万元,执行率为0%,该项目资金主要用于我乡国防教育的宣传、征兵工作、办公设备购置、民兵训练等支出。

15.项目名称:社区工作经费项目资金11.2万元,执行数为11.2万元,执行率为100%,该项目资金主要用于社区日常的办公费、水费、电费、网络通讯费、设备购置费、差旅费等的公用支出;组织社区党建、文明建设、健康卫生等方面的活动开展支出及其他支出。此项资金的使用加强了社区建设和管理,推进了和谐社区建设。

16.项目名称:县级维稳专项经费项目资金4.2万元,执行数为0万元,执行率为0%,该项目资金预计12月底支付完毕。该项目资金主要用于维稳工作的办公费、印刷费、邮电、车辆运行维护费、差旅费、会议费、培训费、宣传品制作、通用设备购置及维修维护等。

17.项目名称:乡镇纪检工作经费项目资金1万元,执行数为0万元,执行率为0%,该项目资金预计12月底支付完毕。该项目资金主要用于镇政府纪检机构正常运行,从而加强了作风建设、政治生态不断得到净化。

18.项目名称:乡镇食堂补助项目资金5.28万元,执行数为4.17万元,执行率为79.04%,该项目资金预计12月底支付完毕。该项目资金主要用于乡镇在职干部在食堂用餐核定标准的限额以内的米、面、油、蔬菜等食材支出。

19.项目名称:有事好商量经费项目资金1万元,执行数为0万元,该项目资金预计12月底支付完毕。该项目资金主要用于政协联络室、协商议事平台打造方面的支出。此项资金的使用提升基层社会治理,推动了协商民主广泛、多层、制度化。

20.项目名称:政协一切工作事务项目资金1万元,执行数为0.61万元,该项目资金预计12月底支付完毕。该项目资金主要用于委员联络、调研、视察工作等方面支出。

21.项目名称:州级维稳经费项目资金2.8万元,执行数为2.5万元,该项目资金预计12月底支付完毕。该项目资金主要用于维稳工作的办公费、印刷费、邮电、车辆运行维护费、差旅费、会议费、培训费、宣传品制作、通用设备购置及维修维护等。

五、运行监控分析

1.全年部门预算预计执行情况

同德县秀麻乡人民政府2022年度财政预算预计基本支出和项目支出执行情况良好,对于未支付项目资金,已按支付的程序在办理中,到年底能按时完成下达的.重点工作及重点目标任务。

2.绩效目标偏差原因分析

个别项目实施进度影响资金使用进度,其他未支付资金的项目正按财政拨付资金的程序进行支付,预计12月底完成项目资金的拨付。

六、整改措施

1.严格预算经费支出的审核和审批,合理使用经费支出。

2.加大对专项资金使用的监管,按项目进展拨付资金;

3.加强财政资金使用效益跟踪“回头看”,及时预控、查找资金使用和管理过程中的薄弱环节,提出纠偏措施;对本年度尚未启用的预算资金,沉淀的结余资金及时归还县财政,确保后续绩效目标有效实现。

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一、绩效运行监控工作组织实施情况

为持续发挥绩效评价导向作用,全面巩固脱贫攻坚成果,根据县财政局《关于开展20xx年度财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价的通知》(金财农〔20xx〕26号)文件,我镇高度重视,严格按照要求开展工作,成立由财政衔接推进乡村振兴补助资金分管领导为组长的项目评价小组,组织镇财政和资产管理服务中心、乡村振兴办、项目办等相关部门工作人员,下村对全镇11个村(居)委会受益户进行抽查,认真对照“双河镇衔接资金项目绩效目标自评表”给出的量化指标进行评分,通过小组评议并取平均分,以保证绩效自评公正合理。

根据上级抽查项目、县级季度督查情况我镇20xx年实际完成任务量达到绩效目标申报的任务量。产业类项目已明确联农带农机制、已覆盖防止返贫监测对象、往年项目持续有效运行等;基础设施类项目质量均达到相应标准并通过县级验收、后续管护已落实到位,明确了管护责任人;其他项目也均已实现预期目标。

二、绩效目标实现情况

(一)产出目标实现情况:20xx年1-7月,我镇农村道路建设里程1.865公里,道路加宽里程1.1公里,新修涵管数量20米,建设挡墙、驳岸数量9处,新建会车道、弯道加宽数量33处,支持村集体经济发展村总数2个,新建厂房面积1200平方米,完成招商引资项目数量1个,调解群众纠纷数量9次,开展各项治安维稳活动6次。

为确保各项工作验收审核严格有力,20xx年1-7月我镇每月召开重点工作调度会,对各项工作进行总结,并指出当前存在的问题,及时开展后续查遗补漏工作,保证各项工作高质量完成,项目验收合格率达到100%,道路设计及施工符合现行的国家有关建筑设计规范和行业标准率。

20xx年1-7月,衔接资金项目、乡村振兴、招商引资和农林水项目建设等各项工作按进度有序完成,预计在计划时间内完成阶段性工作,项目(工程)完成及时率达到100%,各项工作开展完成及时。

20xx年1-7月,双河镇各项支出成本均控制在预算内。

(二)效果目标实现情况

1、社会效益方面:提高公共服务水平,及时完成单位职能任务,提高单位公共服务水平,促进就业,维护社会秩序,营造良好生产生活环境,促进社会和谐稳定。

2、经济效益方面:带动受益脱贫户持续增收,为更多群众提供了就业岗位,推动我镇农业产业工作和乡村振兴工作的开展,集体经济项目带动产业发展,实现村集体经济大幅增收,基础设施项目持续为群众生活提供便利,群众幸福感、满意度进一步得到提高。

3、生态效益方面:全面提升农村人居环境质量,改善生态和生活环境、减少污染,维护生态平衡。

4、可持续影响方面:长期保障政府机关和行政执法正常运行,有效履行职能和职责,服务人民群众。

(三)满意度目标实现情况

20xx年实施的项目符合群众要求,满足群众预期,服务对象和受益群众满意度均达到90%以上。

三、重点政策和重大项目绩效运行监控情况

基础设施建设(交通)第二批财政衔接资金项目,新修水泥路长1865米,道路长1100米加宽1.5米,新修跌水井1口,涵管22米,新修路边驳岸等若干处;工程验收合格率100%,道路设计及施工符合现行的国家有关建筑设计规范和行业标准,项目完成及时率100%,20xx年2月完成施工方招投标时间,20xx年6月完成项目竣工,20xx年7月项目投入使用,项目资金已拨付168.3万元,上缴结余资金0.7万元,预算执行率达到100%。

效果目标方面:改善群众生产生活出行条件,受益脱贫人口119人,项目可使用年限预计10年。带动道路周边脱贫人口人均增收200元,脱贫村村组道路硬化路率达到100%,脱贫村地区居民出行平均缩短时间20分钟,道路扬尘、道路畅通和道路整洁状况明显改善,皮坊村、九龙村、河东村的交通运输状况明显改善,新建道路列养率达100%,受益人口满意度95%以上,乡村组满意度98%以上。

四、绩效目标实现程度和预算执行进度及趋势分析

20xx年1-7月,我镇项目均按计划进行,绩效目标总体执行情况较好,预期年底绩效目标能全部实现。

双河镇20xx年年初部门预算控制数为1557.04万元。截至20xx年7月,双河镇20xx年部门预算指标数(含年中追加)为3166.78万元,1-7月预算支出执行数2374.63万元,执行率74.98%,其中上年结转152.28万元,一般公共预算支出执行数2416.49万元,国库管理非税收入171.73万元,一般转移性支付执行数426.28万元,预期年底全部支付完成。

五、存在的主要问题及纠偏建议

一是预算编制和执行过程中的的科学性和严肃性还需要进一步加强;

二是少数项目实施时间较长,导致资金不能及时拨付到位。下一步一要加强资金使用管理,严格按照预算规定进行资金的审核、支付及财务核算;

三要加强支出调度,开展项目建设进度和资金拨付进度实时监控。

六、其他需要说明的问题

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按照《芦山县财政局关于开展20xx年度事中绩效监控工作的通知》(芦财办〔20xx〕61号)的工作安排,芦山县龙门镇人民政府单位组织相关股室(部),认真开展了绩效管理和绩效运行相关工作。芦山县龙门镇人民政府机关现有行政编制人员23人,事业编制人员18人,机关工勤人员2名,自收自支人员1名,退休职工21人,内设机构7个。预算绩效监控总体情况如下:

一、年度预算安排情况

按照《芦山县财政局关于下达20xx年部门预算的通知》(芦财办〔20xx〕109号),批复给我单位预算拨款收入728.46万元,其中:基本经费659.86万元,项目经费68.6万元,截至6月底,追加预算687.54万元。

二、1-6月执行情况

(一)部门预算1-6月执行情况

1-6月日常公用经费和工资福利支出580.8万元,完成全年预算61.76%。

(二)部门项目预算1-6月执行情况

1.20xx年具体实施的项目(含20xx年续建项目)主要包括:乡村振兴(脱贫人口小额信贷贴息)、乡村振兴(王家村村集体经济发展扶持项目)、乡村振兴(隆兴村养猪场场地平整和道路建设)、芦山县20xx年分年赔产。20xx年项目预算金额286.77万元,其中:上年结转结余资金0万元、年初预算安排0万元、年中追加预算286.77万元),20xx年1-6月预算执行金额202.86万元(其中:上年结转结余资金执行金额0万元、年初预算安排执行金额0万元、年中追加预算执行金额202.86万元),至6月预算执行率为100%(全部完成)的项目为2个,,其余项目工程未全部完工。

2.部门预算项目主要包括:基层组织活动和公务运行费用、

城乡社区环境卫生垃圾分类清运保洁费、维稳工作经费、老协工作经费、财政所建设经费、退役军人服务站工作经费、人大工作经费、基层组织经费、基层武装工作经费、关工委工作经费、工作经费基数、安全支出经费、妇联和群团工作经费,其中1-6月安全工作经费支出0.21万元,用于保障龙门镇安全工作开展;财政所建设经费支出1万元,用于保障龙门镇财政所工作开展;补充工作经费支出5.18万元,用于保障龙门镇日常工作开展;人大工作经费支出1.44万元,用于保障龙门镇人大工作开展;维稳经费支出0.54万元,用于保障龙门镇工作开展;其余项目1-6月执行为0万元。项目经费总支出8.37万元,完成全年预算12.2%。

(三)部门预算绩效目标1-6月完成情况

1.根据全年工作规划和重点性工作安排,围绕党委政府的目标任务,积极履职强化管理,合理使用和安排资金,基本完成了绩效工作目标,社会满意度较高。

2.绩效目标完成情况

(1)1-6月日常公用经费支出580.8万元,主要用于人员经费发放,维护单位人员稳定,购置办公设施、办公用品消耗保障单位正常运转;

(2)1-6月项目支出202.86万元,主要用于乡村振兴(脱贫人口小额信贷贴息)7.71万元、乡村振兴(隆兴村养猪场场地平整和道路建设)59.19万元、芦山县20xx年分年赔产135.96万元。

三、运行监控分析

(一)全年部门预算预计执行情况

年初预算收入728.46万元,截至6月底追加预算687.54万元,1至6月完成支付1074.7万元,其中项目经费完成支付202.86万元。全年预计执行1416万元,执行率达到100%。

(二)全年绩效目标预计完成情况

预计全年的绩效目标任务都能够按照年初制定的计划和指标全部完成,部门支出绩效和项目支出绩效都能按照年初制订的目标任务完成。

四、存在问题及整改措施

(一)存在问题

1.没有开展预算绩效管理工作的宣传培训及信息公开

2.没有及时开展绩效目标管理工作

3.绩效评价结果应用不够

(二)整改措施

1.运用门户网站、微信群等平台做好预算绩效管理工作的宣传培训工作,并及时公开单位绩效评价材料

2.按要求及时开展绩效目标管理工作

3.进一步加强绩效评价结果应用工作,及时报送绩效评价结果,并将评价结果作为考核依据。

五、工作建议

进一步加强绩效评价指标体系共建,加强内部控制,完善项目管理。

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按照《芦山县财政局关于开展20xx年度事中绩效监控工作的通知》(芦财办〔20xx〕59号)的工作安排,芦山县大川镇人民政府组织相关站所办,认真开展了绩效管理和绩效运行相关工作。芦山县大川镇人民政府现有行政编制人员17人,事业编制人员15人,机关工勤人员14名,退休职工11人,内设机构4个。预算绩效监控总体情况如下:

一、年度预算安排情况

按照《芦山县财政局关于下达20xx年部门预算的通知》(芦财办〔20xx〕109号),批复给我单位预算拨款收入5347700元,其中:基本经费4745700元,项目经费602000元。截至6月底,追加预算3423617.06元(其中20xx年项目经费1263185.61元)。

二、1-6月执行情况

(一)部门预算1-6月执行情况

1-6月日常公用经费支出380278.25元,完成全年预算60.44%;人员经费支出3093260.31元,完成全年预算75.14%。

(二)部门项目预算1-6月执行情况

20xx年具体实施的项目主要包括:财政所建设工作经费、补充工作经费、基层武装工作经费、安全工作经费、妇联和群团工作经费、关工委工作经费、基层组织活动和公共服务运行经费、基层组织经费、老协工作经费、人大工作经费、退役军人服务站工作经费、维稳工作经费、20xx年度中省扶持村集体经济发展项目、巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接经费(详见县级项目预算绩效监控分析表)。20xx年项目预算金额2205185.61元,其中:上年结转结余资金0元、年初预算安排602000元、年中追加预算1603185.61元),20xx年1-6月预算执行金额1465691.71元(其中:上年结转结余资金执行金额0元、年初预算安排执行金额46980.15元、年中追加预算执行金额1418711.56元),至6月预算执行率为100%(全部完成)的项目为4个,有9个项目预算执行率为0,主要原因为:项目均按照计划进行开展,但资金尚未支付,项目资金执行在下半年比较集中。

(三)部门预算绩效目标1-6月完成情况

1-6月部门预算绩效目标基本稳步推进,机构运转正常,我镇工作扎实有序开展。

三、运行监控分析

(一)全年部门预算预计执行情况

年初预算收入5347700元,截至6月底追加预算3423617.06元,1至6月完成支付4997230.27元,其中项目经费完成支付1465691.71元。全年预计执行8771317.06元,执行率达到100%。

(二)全年绩效目标预计完成情况

预计全年的绩效目标任务都能够按照年初制定的计划和指标全部完成,部门支出绩效和项目支出绩效都能按照年初制订的目标任务完成。

四、存在问题及整改措施

(一)存在问题

本年度上半年项目绩效完成情况未达到预计目标,项目资金执行进度缓慢。

(二)整改措施

进一步加强项目支出绩效目标监测,加快项目资金使用进度,提高资金效率,力保项目支出绩效按照年初制订的目标任务完成。

五、工作建议

(一)高度重视,成立组织机构。我单位高度重视本次部门事中绩效管理工作,建立健全相关组织机构。

(二)严密组织,认真开展自评工作。我单位严密组织开展部门事中绩效管理工作,对照相关信息,严格按照评价体系评价相关项目,认真汇总梳理整体绩效情况。

乡镇绩效监控报告(精选7篇)6

按照《芦山县财政局关于开展20xx年度事中绩效监控工作的通知》(芦财办〔20xx〕59号)的工作安排,芦山县太平镇人民政府组织相关股室(部),认真开展了绩效管理和绩效运行相关工作。芦山县太平镇人民政府机关现有行政编制人员17人,事业编制人员17人,机关工勤人员1名,退休职工13人,内设机构6个。预算绩效监控总体情况如下:

一、年度预算安排情况

按照《芦山县财政局关于下达20xx年部门预算的通知》(芦财办〔20xx〕109号),批复给我单位预算拨款收入637.92万元,其中:基本经费561.12万元,项目经费76.80万元,截至6月底,追加预算458.16万元(其中20xx年项目经费26.7万元)

二、1-6月执行情况

(一)部门预算1-6月执行情况

1-6月日常公用经费和工资福利支出366.08万元,完成全年预算65.24%;项目经费支出3.93万元,完成全年预算5.12%。

(二)部门项目预算1-6月执行情况

20xx年具体实施的项目(含20xx年续建项目)主要包括:太平镇大河村关山上滚水坝加固项目、太平镇胜利村董家沟组堡坎修复项目、钟灵村和大河村村集体经济发展项目(详见县级项目预算绩效监控分析表)。20xx年项目预算金额186.7万元(其中:上年结转结余资金0万元、年初预算安排0万元、年中追加预算186.7万元),20xx年1-6月预算执行金额0万元(其中:上年结转结余资金执行金额0万元、年初预算安排执行金额0万元、年中追加预算执行金额0万元),至6月预算执行率为0%,完成的项目为2个已竣工验收,正在完善报账手续,进行拨付流程,另1个项目主要原因为:钟灵村大河村村集体经济发展项目尚在进行中,正在进行拨付流程。

(三)部门预算绩效目标1-6月完成情况

1.太平镇大河村关山上滚水坝加固项目21.7万元,主要是加固大河村关山上滚水坝,方便群众的出行。1-6月执行预算0万元,完成该项目年度预算的0%。

2.太平镇胜利村董家沟组堡坎修复项目5万元,主要是修复胜利村董家沟组堡坎,保障人民群众生命安全。1-6月执行预算0万元,完成该项目年度预算的0%。

3.基层组织活动和公共服务运行经费年初预算48万元,主要用于保障太平镇辖区内4个行政村的村级基层组织活动和公共服务运行维护工作正常开展,保障各村基础设施正常运行,服务基层群众,促进农村经济事业持续向好发展。1-6月执行预算0万元,完成该项目年度预算的0%。

三、运行监控分析

(一)全年部门预算预计执行情况

年初预算收入637.92万元,截至6月底追加预算399.53万元,1至6月完成支付471.21万元,其中项目经费完成支付3.93万元。全年预计执行20xx万元,执行率达到100%。

(二)全年绩效目标预计完成情况

预计全年的绩效目标任务都能够按照年初计划和指标全部完成,部门支出绩效和项目支出绩效都能按照年初制订的目标任务完成。

四、存在问题及整改措施

(一)存在问题

一是编制部门绩效目标设立不够明确、细化和量化;二是资金使用效益有待进一步提高,有的资金使用过快,有的资金使用过慢。

(二)整改措施

强化源头管理,提高绩效目标设立的科学性。科学细化编制项目绩效目标,按照项目支出绩效目标及项目实施方案组织实施项目,保障项目有序开展。

五、工作建议

多组织财政预算绩效相关方面的培训及学习。

乡镇绩效监控报告(精选7篇)7

一、项目基本情况

我镇20xx年共实施衔接推进乡村振兴补助资金项目8项,共计下达我镇衔接推进乡村振兴补助各类资金721万元。其中基础设施建设(交通)第二批财政衔接资金项目,项目下达资金共计169万元,分别为皮坊村道路及水毁修复工程、九龙村洪湾电站路工程、河东村道路及水毁修复工程。项目建设期限20xx年1-10月。其中皮坊村丰龙组新建水泥路长915米、宽3.5米、厚0.2米,龙虎路护岸长19米、高1.2米,1000涵管长10米,跌水井1口,路面恢复45平方米;王湾路护岸长7米、高4米,600涵管长4米,路面恢复7平方米;仓房路护岸长20米高0.5米。九龙村新建水泥路长950米、宽3.5米、厚0.2米,1000涵管长8米,800涵管长8米。河东道路长1100米加宽1.5米,清塘路护坡长72米、宽3.5米,水沟44米,护岸长9米、高6米。有效改善脱贫户生产、生活出行条件,降低生产、生活交通运输成本,促进生产发展、脱贫致富。

二、绩效目标实现情况

总体目标:新修水泥路长1865米,道路长1100米加宽1.5米,新修跌水井1口,涵管22米,新修路边驳岸等若干处;工程验收合格率100%,道路设计及施工符合现行的国家有关建筑设计规范和行业标准,项目完成及时率100%,20xx年2月完成施工方招投标时间,20xx年6月完成项目竣工,20xx年7月项目投入使用,项目资金已拨付168.3万元,上缴结余资金0.7万元,预算执行率达到100%。

阶段性目标:通过基础设施建设改善周边居民生产生活出行条件,促进生产发展、脱贫致富;通过农业产业项目和集体经济项目,以农业务工、订单收购等方式带动脱贫户增收。

三、项目组织实施情况

(一)项目组织情况

我镇高度重视,严格按照要求开展工作,成立由财政衔接推进乡村振兴补助资金分管领导为组长的项目评价小组,组织镇财政和资产管理服务中心、乡村振兴办、项目办等相关部门工作人员,成立项目监管服务小组,项目办负责项目的具体实施。

(二)项目管理情况

我镇对项目进行全程监管服务,监督施工主体严格按照项目设计标准施工,确保材料符合设计标准或国标,对施工中的关键环节点进行检查验收,做好记录并留存影像资料,做好项目初验和决算工作,并督促、指导项目办做好项目档案资料整理工作。认真完成衔接项目资金绩效目标运行监控工作,落实专人负责制,填写好衔接项目资金绩效目标运行“三张表”。

(三)项目组织实施的实际情况与目标的差异情况说明

我镇项目组织实施的内容与年初制订目标一致。

四、项目绩效情况

(一)项目产出目标、效果目标的实现情况

产出目标方面:按照资金文件要求,按时完成所有工程量的施工,项目经村、镇、县级主管部门三级验收合格率为100%。

硬化水泥路长1300米、宽3.5米、厚0.2米及附属工程,工程验收合格率100%,道路设计及施工符合现行的国家有关建筑设计规范和行业标准,项目完成及时率100%,20xx年2月完成施工方招投标时间,20xx年6月完成项目竣工,20xx年7月项目投入使用,项目资金已拨付168.3万元,上缴结余资金0.7万元,预算执行率达到100%。

效果目标方面:改善群众生产生活出行条件,受益脱贫人口119人,项目可使用年限预计10年。带动道路周边脱贫人口人均增收200元,脱贫村村组道路硬化路率达到100%,脱贫村地区居民出行平均缩短时间20分钟,道路扬尘、道路畅通和道路整洁状况明显改善,皮坊村、九龙村、河东村的交通运输状况明显改善,新建道路列养率达100%,受益人口满意度95%以上,乡村组满意度98%以上。

(二)项目绩效情况分析

1、确保道路的正常使用,保证道路寿命,保证农村交通条件保持良好状态,使道路可以长期造福于农村居民,调动广大农村地区人民的积极性。交通运输状况明显改善,道路扬尘和整洁状况明显改善,减少道路污染,优化道路环境,筑起生态廊道,实现路景和谐融洽。

2、带动受益脱贫户持续增收,为更多群众提供了就业岗位,推动我镇农业产业工作和乡村振兴工作的开展,集体经济项目带动产业发展,实现村集体经济大幅增收,基础设施项目持续为群众生活提供便利,

3、畅通与拓宽商品流通渠道,使特色农副产品较好地进入流通领域。增加农民收入,改变农民传统的生活方式与生产模式,加快农村信息传播和对外交流,助推农业农村现代化。

(三)项目实际绩效与目标的差异情况,以及对差异原因的详细说明

我镇20xx年第二批财政衔接资金项目资金支出未偏离绩效目标。

五、存在的问题和纠偏建议

我镇将项目资金管理纳入村级考评,定期对村级项目库建设、项目申报、实施管理情况、项目绩效管理情况、信息公开和公告公示制度落实情况、扶贫项目资产管理等纳入考评内容,对发现问题整改情况一同纳入考评,加强整改落实,持续跟踪问效,严肃整改纪律,确保每个问题都清仓见底、见人见事。镇、村两级建立监督举报台账,对群众反映问题及时办理,并要求一周内将办理结果进行公示。